Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.03.2013 Integrovaná SŠ technická 18620442 503/13 - nájem + služby 1.Q/13 Benešov 17 820,00 Kč
503/13 - nájem + služby 1.Q/13 Benešov
08.03.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 504/13 - časové razítko 02/13 813,10 Kč
504/13 - časové razítko 02/13
08.03.2013 RAFO, s.r.o. 27579344 505/13 - razítka 2 497,00 Kč
505/13 - razítka
08.03.2013 ANAG,spol. s r.o. 25354671 506/13 - publikace 421,00 Kč
506/13 - publikace
08.03.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 458/13 - tonery 1 597,00 Kč
458/13 - tonery
08.03.2013 Úřad práce ČR 72496991 462/13 - el. energie vyúčt. 1/13 Hr. Králové 645,09 Kč
462/13 - el. energie vyúčt. 1/13 Hr. Králové
08.03.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 482/13 - telefony 2/13 14 894,58 Kč
482/13 - telefony 2/13
08.03.2013 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 483/13 - revize EZS 1Q/2013 Č. Budějovice 780,00 Kč
483/13 - revize EZS 1Q/2013 Č. Budějovice
08.03.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 464/13 - KANCEL. A HYGIENICKÉ POTŘEBY 9 225,70 Kč
464/13 - KANCEL. A HYGIENICKÉ POTŘEBY
08.03.2013 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 465/13 - ostraha 2/13 Č. Budějovice 1 286,00 Kč
465/13 - ostraha 2/13 Č. Budějovice