Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.12.2013 Arrow ECS, a.s. 2626/13 - školení - Štembírek 47 432,00 Kč
2626/13 - školení - Štembírek
02.12.2013 BLOHMANN spol. s r.o. 25204424 2605/13 - práce na AUS 2AN 5000 5 162,00 Kč
2605/13 - práce na AUS 2AN 5000
02.12.2013 Autocentrum BUPI, s.r.o. 63906198 2606/13 - práce na AUS 2AN 5146 5 532,00 Kč
2606/13 - práce na AUS 2AN 5146
02.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2607/13 - čistící prostředky 9 810,92 Kč
2607/13 - čistící prostředky
02.12.2013 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 2608/13 - práce na AUS 1AJ 3404 2 188,50 Kč
2608/13 - práce na AUS 1AJ 3404
02.12.2013 Lederer s.r.o. 25460871 3609/13 - úklid 11/13 Ústí n.L. 13 198,70 Kč
3609/13 - úklid 11/13 Ústí n.L.
29.11.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 2602/13 - teplo vyúčt. 10/13 Nový Jičín 4 482,58 Kč
2602/13 - teplo vyúčt. 10/13 Nový Jičín
29.11.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 2603/13 - úklid spol. prostor 10/13 Nový Jičín 461,85 Kč
2603/13 - úklid spol. prostor 10/13 Nový Jičín
29.11.2013 Gajda Pavel 73191345 2604/13 - servisní prohlídka elektro kotlů 3 000,00 Kč
2604/13 - servisní prohlídka elektro kotlů
29.11.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2592/13 - kancelářské potřeby 9 997,63 Kč
2592/13 - kancelářské potřeby