Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.10.2013 Multised s.r.o. 26189160 2000/13 - skříně 15 108,00 Kč
2000/13 - skříně
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2002/13 - inzerce 1 626,00 Kč
2002/13 - inzerce
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2003/13 - inzerce 1 830,00 Kč
2003/13 - inzerce
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2004/13 - inzerce 2 490,00 Kč
2004/13 - inzerce
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2005/13 - inzerce 1 626,00 Kč
2005/13 - inzerce
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2006/13 - inzerce 5 098,00 Kč
2006/13 - inzerce
14.10.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2008/13 - telefony 9/13 808,33 Kč
2008/13 - telefony 9/13
14.10.2013 Auto color Design 47680326 2009/13 - práce na AUS 2AN 5148 615,00 Kč
2009/13 - práce na AUS 2AN 5148
14.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2010/13 - tonery 4 738,00 Kč
2010/13 - tonery
14.10.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 2011/13 - el. energie vyúčt. 1.7.-28.8.13 N.Jičín 4 370,42 Kč
2011/13 - el. energie vyúčt. 1.7.-28.8.13 N.Jičín