Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.10.2013 SAJM s.r.o. 14615312 2071/13 - flashdisky, podložky pod myš 3 925,00 Kč
2071/13 - flashdisky, podložky pod myš
18.10.2013 GLOBALTEK GROUP, s.r.o. 25376217 2072/13 - papírové ručníky 6 273,00 Kč
2072/13 - papírové ručníky
18.10.2013 Město Pelhřimov 2073/13 - telefony 9/13 Pelhřimov 59,23 Kč
2073/13 - telefony 9/13 Pelhřimov
18.10.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2074/13 - telefony 9/13 2 399,43 Kč
2074/13 - telefony 9/13
18.10.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2075/13 - užívání nebyt. prostor 9/13 Pelhřimov 5 402,00 Kč
2075/13 - užívání nebyt. prostor 9/13 Pelhřimov
18.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2076/13 - kancel. papír 5 998,58 Kč
2076/13 - kancel. papír
18.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2077/13 - renovace tonerů 5 463,00 Kč
2077/13 - renovace tonerů
18.10.2013 Canis Safety a.s. 26816121 2078/13 - pracovní oděvy 1 041,00 Kč
2078/13 - pracovní oděvy
18.10.2013 KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 2079/13 - nabíjecí adaptér pro notebook 2 395,80 Kč
2079/13 - nabíjecí adaptér pro notebook
18.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2082/13 - hygienické prostředky 14 598,41 Kč
2082/13 - hygienické prostředky