Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.11.2013 AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o. 28602081 2270/13 - perodej pneu + práce na AUS 2AA 1200 6 070,00 Kč
2270/13 - perodej pneu + práce na AUS 2AA 1200
05.11.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 2271/13 - POŠTOVNÉ (ZAL. 153/13) 4 380,00 Kč
2271/13 - POŠTOVNÉ (ZAL. 153/13)
05.11.2013 CDR-Shop 27198090 2272/13 kabely 5 125,00 Kč
2272/13 kabely
05.11.2013 APM Automotive s.r.o. 00670863 2273/13 - STK EMISE AUS 5A5 1896 2 092,00 Kč
2273/13 - STK EMISE AUS 5A5 1896
05.11.2013 Balkar s.r.o. 60647159 2252/13 - práce na AUS 3AE 4954 4 314,00 Kč
2252/13 - práce na AUS 3AE 4954
05.11.2013 Balkar s.r.o. 60647159 2253/13- práce na AUS 2AN 5161 4 891,00 Kč
2253/13- práce na AUS 2AN 5161
05.11.2013 Balkar s.r.o. 60647159 2254/13 - práce na AUS 1AZ 7835 3 879,00 Kč
2254/13 - práce na AUS 1AZ 7835
05.11.2013 PRIOR Česká REPUBLIKA S.R.O. 26093022 2255/13 - ložní prádlo 1 963,00 Kč
2255/13 - ložní prádlo
05.11.2013 .A.S.A. Liberec s.r.o. 63146746 2256/13 - svoz odpadu 10/13 Liberec 1 369,00 Kč
2256/13 - svoz odpadu 10/13 Liberec
05.11.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 2257/13 - srážková voda 10/13 Brno 1 541,00 Kč
2257/13 - srážková voda 10/13 Brno