Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.11.2013 Davidův Mlýn 27430499 2296/13 - ubytování (zal. 87/13) 20 000,00 Kč
2296/13 - ubytování (zal. 87/13)
07.11.2013 AVACOM, s. r. o. 2297/13 - baterie do ntb (zal. 36/13) 1 930,00 Kč
2297/13 - baterie do ntb (zal. 36/13)
07.11.2013 C-Press 2298/13 - VMware (zal. 67/13) 1 710,00 Kč
2298/13 - VMware (zal. 67/13)
06.11.2013 INPUR s.r.o. 25963031 2299/13 - úklidové práce 6 060,00 Kč
2299/13 - úklidové práce
06.11.2013 ADIServis s.r.o. 28367499 2300/13 - učitelské noviny 28 704,00 Kč
2300/13 - učitelské noviny
06.11.2013 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2285/13 - programové úpravy EIS JASU 5 808,00 Kč
2285/13 - programové úpravy EIS JASU
06.11.2013 SEVT, a.s. 45274851 2286/13 - publikace 518,00 Kč
2286/13 - publikace
06.11.2013 MOUNTFIELD 25620991 2287/13 - křovinořez (zal. 177/13) 7 908,00 Kč
2287/13 - křovinořez (zal. 177/13)
06.11.2013 INTE-KÄRCHER s.r.o. 25094211 2288/13 - tepovač k ZAL 185/13 13 150,00 Kč
2288/13 - tepovač k ZAL 185/13
06.11.2013 INTE-KÄRCHER s.r.o. 25094211 2289/13 - parní čistič (zal. 184/13) 4 550,00 Kč
2289/13 - parní čistič (zal. 184/13)