Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.10.2013 Jan Křen 87771144 2100/13 - oprava notebooku 4 477,00 Kč
2100/13 - oprava notebooku
22.10.2013 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 2101/13 - vodné vyúčt. 15.5.-4.10.13 K. Vary 13 021,00 Kč
2101/13 - vodné vyúčt. 15.5.-4.10.13 K. Vary
22.10.2013 PNP FURNITURE, spol. s r. o. 2102/13 - stolek 2 450,00 Kč
2102/13 - stolek
22.10.2013 HAVEX-auto s.r.o. 60108151 2103/13 - práce na AUS 8A2 5907 10 977,77 Kč
2103/13 - práce na AUS 8A2 5907
22.10.2013 Autocentrum ROS, a.s. 64506908 2104/13 - práca na AUS 6A7 9592 3 321,00 Kč
2104/13 - práca na AUS 6A7 9592
22.10.2013 Mgr. František Kocman 67056776 2105/13 - stůl, židle 36 727,74 Kč
2105/13 - stůl, židle
22.10.2013 IDEAL TECH s.r.o. 28278658 2106/13 - hasící přístroj 3 811,50 Kč
2106/13 - hasící přístroj
22.10.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2107/13 - užívání nebyt. prostor 3Q/13 Nymburk 8 878,00 Kč
2107/13 - užívání nebyt. prostor 3Q/13 Nymburk
22.10.2013 Kouřil Antonín 62798766 2108/13 - prozkoušení pracovníka (tlak. nádoba) 600,00 Kč
2108/13 - prozkoušení pracovníka (tlak. nádoba)
22.10.2013 Kouřil Antonín 62798766 2109/13 - revize tlak. nádoby 600,00 Kč
2109/13 - revize tlak. nádoby