Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.12.2013 RWE Energie, a.s. 49903209 2728/13 - plyn vyúčt. 6.12.12-2.12.13 Plzeň 45 491,90 Kč
2728/13 - plyn vyúčt. 6.12.12-2.12.13 Plzeň
09.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2729/13 - telefony 11/13 3 106,76 Kč
2729/13 - telefony 11/13
09.12.2013 Arrow ECS, a.s. 2730/13 - školení - Kluger 64 130,00 Kč
2730/13 - školení - Kluger
09.12.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2731/13 - hovorné 11/13 Hodonín 755,30 Kč
2731/13 - hovorné 11/13 Hodonín
09.12.2013 Frédéric Piotrowski 86631411 2732/13 - kurz FJ 7 650,00 Kč
2732/13 - kurz FJ
09.12.2013 SOU gastronomie a podnikání 49629077 2733/13 - občerstvení na vzdělávací akci 27.11.13 5 000,00 Kč
2733/13 - občerstvení na vzdělávací akci 27.11.13
09.12.2013 TITIO s.r.o. 28241266 2734/13 - hosting a služby 2014 145 200,00 Kč
2734/13 - hosting a služby 2014
09.12.2013 Daniela Růžičková 47107260 2735/13 - občerstvení 11/13 2 000,00 Kč
2735/13 - občerstvení 11/13
09.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2736/13 - kancel. papír 16 078,48 Kč
2736/13 - kancel. papír
09.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2737/13 - papírové utěrky 6 403,32 Kč
2737/13 - papírové utěrky