Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2741/13 - kancel. papír 19 725,42 Kč
2741/13 - kancel. papír
10.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2742/13 - kelímky,tácky, ubrousky 3 625,16 Kč
2742/13 - kelímky,tácky, ubrousky
10.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2743/13 - občerstvení 3 320,74 Kč
2743/13 - občerstvení
10.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2744/13 - cukr v roličkách 401,35 Kč
2744/13 - cukr v roličkách
10.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2745/13 - hygienické prostředky 39 944,76 Kč
2745/13 - hygienické prostředky
10.12.2013 CPSystem a.s. 26509491 2746/13 - výměna dílů - oprava kopírky 9 861,00 Kč
2746/13 - výměna dílů - oprava kopírky
10.12.2013 CENTO PRAHA s.r.o. 24746622 2747/13 - skartovač (zal. 225/13) 26 204,00 Kč
2747/13 - skartovač (zal. 225/13)
10.12.2013 Internet Mall, a.s. 26204967 2748/13 - kabely a redukce (zal. 250/13) 139,00 Kč
2748/13 - kabely a redukce (zal. 250/13)
10.12.2013 Internet Mall, a.s. 26204967 2749/13 - LED televize (zal. 250/13) 14 490,00 Kč
2749/13 - LED televize (zal. 250/13)
10.12.2013 ČEZ 27232433 2750/13 - el. energie vyúčt. 11/13 Olomouc 11 853,00 Kč
2750/13 - el. energie vyúčt. 11/13 Olomouc