Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.11.2013 Úřad práce ČR 72496991 2320/13 - vodné vyúčt. 4.10.-31.12.12 Hr. Králové 2 205,34 Kč
2320/13 - vodné vyúčt. 4.10.-31.12.12 Hr. Králové
08.11.2013 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2321/13 - telefony 10/13 Jihlava 1 572,00 Kč
2321/13 - telefony 10/13 Jihlava
08.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2322/13 - telefony 10/13 3 998,13 Kč
2322/13 - telefony 10/13
08.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2323/13 - telefony 10/13 3 981,24 Kč
2323/13 - telefony 10/13
08.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2324/13 - telefony 10/13 12 498,45 Kč
2324/13 - telefony 10/13
07.11.2013 ALBECO 18384048 2301/13 - kontrola has. přístrojů 1 225,00 Kč
2301/13 - kontrola has. přístrojů
07.11.2013 pH servis Hudeček s.r.o. 26946459 2302/13 - úklid 10/13 Brno 16 516,50 Kč
2302/13 - úklid 10/13 Brno
07.11.2013 VTP SHOP s.r.o. 2303/13 - vybavení WC 32 007,00 Kč
2303/13 - vybavení WC
07.11.2013 AUTO UNIKOM 46355821 2304/13 - práce na AUS 2AN 7837 4 376,00 Kč
2304/13 - práce na AUS 2AN 7837
07.11.2013 T.S.BOHEMIA a.s. 62304381 2305/13 - sušička prádla 6 990,00 Kč
2305/13 - sušička prádla