Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.12.2013 NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s. r. o. 2834/13 - montáž prac. desek 18 000,00 Kč
2834/13 - montáž prac. desek
16.12.2013 Ing. Miloslav Buřič 10050655 2835/13 - revizní práce 26 700,00 Kč
2835/13 - revizní práce
16.12.2013 SEGAS-OIL s.r.o.. 2836/13 - revize kotlů 7 999,00 Kč
2836/13 - revize kotlů
16.12.2013 AGROTEC a. s. 00544957 2837/13 - práce na AUS 3AE 3614 4 352,00 Kč
2837/13 - práce na AUS 3AE 3614
16.12.2013 E.ON Energie a.s. 26078201 2838/13 - el. energie 11/13 Brno 24 156,00 Kč
2838/13 - el. energie 11/13 Brno
16.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2839/13 - KANCEL. POTŘEBY 9 804,51 Kč
2839/13 - KANCEL. POTŘEBY
16.12.2013 URBANOVÁ KVĚTA 2840/13 - utěrky, ručníky 3 037,00 Kč
2840/13 - utěrky, ručníky
16.12.2013 SKLEP art s.r.o. 2841/13 - informační tabule organizace 599,00 Kč
2841/13 - informační tabule organizace
16.12.2013 PROTISK 2842/13 - zhotovení infocedule 480,00 Kč
2842/13 - zhotovení infocedule
16.12.2013 RANA Hradec Králové spol.s r.o 42197210 2843/13 - nákup flash disků a myší k notebookům 11 928,00 Kč
2843/13 - nákup flash disků a myší k notebookům