Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.06.2014 ČEZ 27232433 1064/14 - el. energie vyúčt. 5/14 Olomouc 1 827,00 Kč
1064/14 - el. energie vyúčt. 5/14 Olomouc
09.06.2014 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 1054/14 - srážková voda 5/14 Brno 1 508,00 Kč
1054/14 - srážková voda 5/14 Brno
09.06.2014 KONICA MINOLTA spol. s r.o. 00176150 1055/14 - oprava kopírky 2 541,00 Kč
1055/14 - oprava kopírky
09.06.2014 A+M Šitíčko 1056/14 - záclona 824,00 Kč
1056/14 - záclona
09.06.2014 UNICLEAN spol. s r.o. 25156659 1057/14 - úklid 5/14 Pelhřimov 2 028,00 Kč
1057/14 - úklid 5/14 Pelhřimov
09.06.2014 Multised s.r.o. 26189160 1058/14 - kancel. židle 1 700,00 Kč
1058/14 - kancel. židle
09.06.2014 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 1059/14 - telefony 5/14 Jihlava 1 659,00 Kč
1059/14 - telefony 5/14 Jihlava
09.06.2014 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1060/14 - svoz separ. odpadu 5/14 Ústí n.L. 719,00 Kč
1060/14 - svoz separ. odpadu 5/14 Ústí n.L.
09.06.2014 Autosport Kučera 42464111 1061/14 - práce na AUS 6A7 9528 6 109,47 Kč
1061/14 - práce na AUS 6A7 9528
09.06.2014 ARAVER CZ s. r. o. 60713224 1062/14 - práce na AUS 1AZ 1414 2 255,00 Kč
1062/14 - práce na AUS 1AZ 1414