Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.12.2013 Jiří Kříž 02106370 2647/13 - výměna baterie a usazení pisoáru 4 460,00 Kč
2647/13 - výměna baterie a usazení pisoáru
05.12.2013 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 2648/13 - ostraha - PCO 11/13 Č. Budějovice 1 286,00 Kč
2648/13 - ostraha - PCO 11/13 Č. Budějovice
05.12.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2649/13 - kancel. potřeby 27 521,45 Kč
2649/13 - kancel. potřeby
05.12.2013 SU - Servis 14502283 2650/13 - prádlo, hygienickén a čistící prostředky 34 987,00 Kč
2650/13 - prádlo, hygienickén a čistící prostředky
05.12.2013 Mgr. František Kocman 67056776 2651/13 - kancel. nábytek 24 478,30 Kč
2651/13 - kancel. nábytek
05.12.2013 Mgr. František Kocman 67056776 2652/13 - koberce + pokládka 67 496,83 Kč
2652/13 - koberce + pokládka
05.12.2013 SANTAL spol. s.r.o. 2653/13 - kancel. nábytek 34 873,00 Kč
2653/13 - kancel. nábytek
05.12.2013 Senta, spol. s r.o. 48153028 2654/13 - oprava tiskárny 5 977,00 Kč
2654/13 - oprava tiskárny
05.12.2013 Jiří Ottmar 2655/13 - revize el. spotřebičů 4 600,00 Kč
2655/13 - revize el. spotřebičů
05.12.2013 Jiří Ottmar 2656/13 - revize el. spotřebičů 2 700,00 Kč
2656/13 - revize el. spotřebičů