Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.04.2014 LAURETA AUTO a.s. 26438577 601/14 výměna baterie AUS 9A6 3096 1 767,69 Kč
601/14 výměna baterie AUS 9A6 3096
31.03.2014 OTIS a.s. 42324254 589/14 - servis výtahu 3/14 Ústí n.L. 2 034,10 Kč
589/14 - servis výtahu 3/14 Ústí n.L.
31.03.2014 Jana Buriánová 70074755 590/14 - poradenské služby 3/14 17 000,00 Kč
590/14 - poradenské služby 3/14
31.03.2014 Liftmont CZ.s.r.o. 591/14 - servis výtahu 1Q/14 Olomouc 4 908,00 Kč
591/14 - servis výtahu 1Q/14 Olomouc
31.03.2014 KALVEI, s.r.o., Praha 2 60720832 593/14 - zásobník na ubrousky 436,00 Kč
593/14 - zásobník na ubrousky
31.03.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 597/14 - stravenky 4/14 21 891,65 Kč
597/14 - stravenky 4/14
31.03.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 598/14 - stravenky 4/14 23 063,16 Kč
598/14 - stravenky 4/14
31.03.2014 Hotel Flora 18559701 592/14 - občerstvení 5 970,00 Kč
592/14 - občerstvení
30.03.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 599/14 - stravenky 4/14 19 030,52 Kč
599/14 - stravenky 4/14
28.03.2014 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 586/14 - preventivní prohlídky 2 878,00 Kč
586/14 - preventivní prohlídky