Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.06.2015 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 70891095 872/15 - nájem garáže 04-07/15 Ml. Boleslav 968,00 Kč
872/15 - nájem garáže 04-07/15 Ml. Boleslav
18.06.2015 GORDIC spol. s r.o. 47903783 874/15 - podpora systému GINIS 2015 321 182,41 Kč
874/15 - podpora systému GINIS 2015
17.06.2015 PRESTO s.r.o. 854/15 - tlumočení 20 594,20 Kč
854/15 - tlumočení
17.06.2015 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 865/15 - duplikát servisní knížky 1 600,00 Kč
865/15 - duplikát servisní knížky
17.06.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 866/15 - letenky 20 200,00 Kč
866/15 - letenky
17.06.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 867/15 - el. energie vyúčt. 5/15 K. Vary 3 329,00 Kč
867/15 - el. energie vyúčt. 5/15 K. Vary
17.06.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 868/15 - el. energie vyúčt. 5/15 Ústí n.L. 12 519,00 Kč
868/15 - el. energie vyúčt. 5/15 Ústí n.L.
17.06.2015 Multi-sign Radek Holakovský 869/15 - oprava vnitřního informačního systému 10 623,80 Kč
869/15 - oprava vnitřního informačního systému
17.06.2015 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 870/15 - telefony 4/15 H. Brod 1 180,00 Kč
870/15 - telefony 4/15 H. Brod
17.06.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 856/15 - telefony 4/15 5 905,14 Kč
856/15 - telefony 4/15