Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.05.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 991/14 - renovace tonerů 1 891,00 Kč
991/14 - renovace tonerů
29.05.2014 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 992/14 - svoz směs. odpadu 2.Q/14 Ústí n.L. 3 127,00 Kč
992/14 - svoz směs. odpadu 2.Q/14 Ústí n.L.
29.05.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 995/14 - el. energie vyúčt. 4/14 N. Jičín 1 828,76 Kč
995/14 - el. energie vyúčt. 4/14 N. Jičín
29.05.2014 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 997/14 - dstranění závad na komínu 11 797,50 Kč
997/14 - dstranění závad na komínu
28.05.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 972/14 - stravenky 6/14 32 229,90 Kč
972/14 - stravenky 6/14
27.05.2014 Technické služby města Olomouc 25826603 973/14 - odvoz a likvidace biologicky rozložitelné 1 689,20 Kč
973/14 - odvoz a likvidace biologicky rozložitelné
27.05.2014 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 976/14 - praní prádla 5/14 1 832,00 Kč
976/14 - praní prádla 5/14
27.05.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 967/14 - užívání nebyt. prostor 5/14 Jičín 2 535,00 Kč
967/14 - užívání nebyt. prostor 5/14 Jičín
27.05.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 975/14 - teplo vyúčt. 4/14 N. Jičín 3 889,27 Kč
975/14 - teplo vyúčt. 4/14 N. Jičín
27.05.2014 Q a C servis s.r.o. 24695602 968/14 - mytí oken 16 969,04 Kč
968/14 - mytí oken