Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.06.2014 Ikea Česká republika s.r.o. 27081052 1042/14 - vybavení pokoje (zal. 83/14) 2 590,00 Kč
1042/14 - vybavení pokoje (zal. 83/14)
04.06.2014 Arrano Group 26792303 1043/14 - služby BOZP a PO 05/14 ústředí 24 200,00 Kč
1043/14 - služby BOZP a PO 05/14 ústředí
04.06.2014 Město Nymburk 00239500 1044/14 - telefony 5/14 - Nymburk 17,00 Kč
1044/14 - telefony 5/14 - Nymburk
04.06.2014 Argus spol. s r.o. 00203459 1045/14 - převoz finan. hotovosti 5/14 1 307,00 Kč
1045/14 - převoz finan. hotovosti 5/14
03.06.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1006/14 - el. energie vyúčt. 18.1.-13.4.14 Kolín 800,00 Kč
1006/14 - el. energie vyúčt. 18.1.-13.4.14 Kolín
03.06.2014 Senta, spol. s r.o. 48153028 1009/14 - oprava kopírky 4 562,00 Kč
1009/14 - oprava kopírky
03.06.2014 Jídelny.cz, s.r.o. 1010/14 - publikace 450,00 Kč
1010/14 - publikace
03.06.2014 Gymnázium Příbram 61100226 1011/14 - obědy v rámci výjezdní porady 2 412,00 Kč
1011/14 - obědy v rámci výjezdní porady
03.06.2014 Hygienické potřeby s.r.o. 02271338 1012/14 - hygienické potřeby 508,00 Kč
1012/14 - hygienické potřeby
03.06.2014 KONICA MINOLTA spol. s r.o. 00176150 1013/14 - servis kopírky 6 671,90 Kč
1013/14 - servis kopírky