Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1084/14 - telefony 5/14 3 084,63 Kč
1084/14 - telefony 5/14
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1085/14 - telefony 5/14 3 074,30 Kč
1085/14 - telefony 5/14
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1086/14 - telefony 5/14 415,03 Kč
1086/14 - telefony 5/14
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1087/14 - telefony 5/14 2 606,95 Kč
1087/14 - telefony 5/14
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1088/14 - mobilní telefony 5/14 84 723,27 Kč
1088/14 - mobilní telefony 5/14
10.06.2014 ČEZ 27232433 1064/14 - el. energie vyúčt. 5/14 Olomouc 1 827,00 Kč
1064/14 - el. energie vyúčt. 5/14 Olomouc
09.06.2014 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 1054/14 - srážková voda 5/14 Brno 1 508,00 Kč
1054/14 - srážková voda 5/14 Brno
09.06.2014 KONICA MINOLTA spol. s r.o. 00176150 1055/14 - oprava kopírky 2 541,00 Kč
1055/14 - oprava kopírky
09.06.2014 A+M Šitíčko 1056/14 - záclona 824,00 Kč
1056/14 - záclona
09.06.2014 UNICLEAN spol. s r.o. 25156659 1057/14 - úklid 5/14 Pelhřimov 2 028,00 Kč
1057/14 - úklid 5/14 Pelhřimov