Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.09.2023 Chára Sport, a.s. 26421470 1430/23 Servis AUS 1AZ 7835 - roční 3 926,00 Kč
1430/23 Servis AUS 1AZ 7835 - roční
22.09.2023 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 1425/23 Servis výtahu 3.Q/23 A 1 778,70 Kč
1425/23 Servis výtahu 3.Q/23 A
21.09.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1420/23 Teplo 8/23 T3 2 477,74 Kč
1420/23 Teplo 8/23 T3
21.09.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1421/23 Úklid spol. prostor 8/23 T3 352,81 Kč
1421/23 Úklid spol. prostor 8/23 T3
21.09.2023 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1422/23 Školení: Práce s daty v SPSS - L. Klement 48 279,00 Kč
1422/23 Školení: Práce s daty v SPSS - L. Klement
21.09.2023 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ 11213175 1423/23 k ZAL 41/23 Školení: Zákoník pr. 16.10.23 2 890,00 Kč
1423/23 k ZAL 41/23 Školení: Zákoník pr. 16.10.23
21.09.2023 STK - AUTOL Olomouc s.r.o. 62305875 1424/23 Servis AUS 2AN 5052, 2AN 4709 - STK, emise 3 760,00 Kč
1424/23 Servis AUS 2AN 5052, 2AN 4709 - STK, emise
20.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1418/23 ZPC FRA (ECEC) 4.-7.10.23 PhDr.Borkovcová 5 485,00 Kč
1418/23 ZPC FRA (ECEC) 4.-7.10.23 PhDr.Borkovcová
20.09.2023 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1419/23 Korektury_informační magazín 2 640,00 Kč
1419/23 Korektury_informační magazín
19.09.2023 Pražské vodovody a 25656635 1414/23 Vodné, srážky 17.9.22-15.9.23 A 21 012,00 Kč
1414/23 Vodné, srážky 17.9.22-15.9.23 A