Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.10.2023 Mgr. Stanislava Šauerová 64212475 1464/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Bělková 5 800,00 Kč
1464/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Bělková
02.10.2023 Mgr. Stanislava Šauerová 64212475 1465/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Vachatová 5 800,00 Kč
1465/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Vachatová
29.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1442/23 Cest. pojištění EŠI 10/23 PhDr.Musilová 441,00 Kč
1442/23 Cest. pojištění EŠI 10/23 PhDr.Musilová
29.09.2023 AZM autoservis Brno s.r.o. 04695488 1443/23 Servis AUS 3AU 9389 - roční B 6 544,00 Kč
1443/23 Servis AUS 3AU 9389 - roční B
29.09.2023 PNEU OK - shop s.r.o. 26818701 1444/23 Zimní pneumatiky (8ks) B 9 360,00 Kč
1444/23 Zimní pneumatiky (8ks) B
29.09.2023 MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o. 25770471 1445/23 k ZAL 42/23 Příslušenství pro zprac. video 5 680,00 Kč
1445/23 k ZAL 42/23 Příslušenství pro zprac. video
27.09.2023 IKEA Česká republika, s.r.o. 27081052 1432/23 k ZAL 33/23 Držáky na toal. papír(14 ks) G 2 786,00 Kč
1432/23 k ZAL 33/23 Držáky na toal. papír(14 ks) G
27.09.2023 CZC.cz s.r.o. 25655701 1433/23 k ZAL ZAL 34/23 Disk do záloh. jednotky 4 528,00 Kč
1433/23 k ZAL ZAL 34/23 Disk do záloh. jednotky
27.09.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 1434/23 Kvalifikovaný os. certifikát (5 osob) 1 980,00 Kč
1434/23 Kvalifikovaný os. certifikát (5 osob)
27.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1435/23 Cestovní pojištění EŠI Mgr.Juráňová 442,00 Kč
1435/23 Cestovní pojištění EŠI Mgr.Juráňová