Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.01.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 13/15 - zákaznické jízdy 12/14 3 811,50 Kč
13/15 - zákaznické jízdy 12/14
15.01.2015 Gremo s.r.o. 61326267 54/15 - servis výměníku 12/14 Ústí n.L. 1 089,00 Kč
54/15 - servis výměníku 12/14 Ústí n.L.
14.01.2015 E.ON Energie a.s. 26078201 42/15 - el. energie vyúčt. 12/14 Brno 25 035,00 Kč
42/15 - el. energie vyúčt. 12/14 Brno
14.01.2015 Kyvíř Jiří 75808242 43/15 - správa budovy, vrátnice 12/14 Brno 19 394,00 Kč
43/15 - správa budovy, vrátnice 12/14 Brno
14.01.2015 Autocentrum BARTH a.s. 49/15 - oprava stíracích lišt 1 217,00 Kč
49/15 - oprava stíracích lišt
14.01.2015 SATinternet.info s.r.o. 25986694 50/15 - internet 01/15 Pardubice 3 570,00 Kč
50/15 - internet 01/15 Pardubice
14.01.2015 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 55/15 - preventivní prohlídky 4 550,00 Kč
55/15 - preventivní prohlídky
14.01.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 19/15 - telefony 12/14 9 157,87 Kč
19/15 - telefony 12/14
14.01.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 20/15 - telefony 12/14 9 974,62 Kč
20/15 - telefony 12/14
14.01.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 21/15 - telefony 12/14 2 933,86 Kč
21/15 - telefony 12/14