Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.01.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 113/15 - el. energie 1.-7.1.15 P6:T119096 602,00 Kč
113/15 - el. energie 1.-7.1.15 P6:T119096
27.01.2015 Krajská Hygienická stanice 71009167 114/15 - teplo vyúčt. 12/14 N. Jičín 6 025,34 Kč
114/15 - teplo vyúčt. 12/14 N. Jičín
26.01.2015 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 81/15 - stravenky 1/15 49 131,54 Kč
81/15 - stravenky 1/15
26.01.2015 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 89/15 - stravenky 1/15 K. Vary (204ks) 16 624,44 Kč
89/15 - stravenky 1/15 K. Vary (204ks)
26.01.2015 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 90/15 - stravenky 1/15 14 925,84 Kč
90/15 - stravenky 1/15
26.01.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 91/15 - letenky 17 969,00 Kč
91/15 - letenky
26.01.2015 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 92/15 - stravenky 1/15 Ostrava 40 036,85 Kč
92/15 - stravenky 1/15 Ostrava
26.01.2015 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 93/15 - stravenky 1/15 Č. Budějovice (310ks) 24 986,34 Kč
93/15 - stravenky 1/15 Č. Budějovice (310ks)
26.01.2015 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 94/15 - stravenky 1/15 Liberec (255ks) 20 559,72 Kč
94/15 - stravenky 1/15 Liberec (255ks)
26.01.2015 D&D SECURITY, a.s. 95/15 - výměna akumulátoru 2 683,00 Kč
95/15 - výměna akumulátoru