Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.06.2015 COMP´S, spol. s.r.o. 789/15 - toner 332,75 Kč
789/15 - toner
03.06.2015 OA, SZŠ a SOŠS Jihlava 00836591 790/15 - ubytování 2 528,00 Kč
790/15 - ubytování
03.06.2015 Tricolor Systems spol. s r.o. 45479101 772/15 - podložka pod myš (zal 48/15) 267,00 Kč
772/15 - podložka pod myš (zal 48/15)
03.06.2015 CCS Česká společnost pro plate 27916693 773/15 - CCS 5/15 299 406,28 Kč
773/15 - CCS 5/15
03.06.2015 Hotel Ibis 25096796 780/15 - občerstvení na seminář 4 200,00 Kč
780/15 - občerstvení na seminář
03.06.2015 Otidea a.s. 27142442 774/15 - obs. místo (928MB) na profilu zadavatele 2 844,00 Kč
774/15 - obs. místo (928MB) na profilu zadavatele
02.06.2015 OTIS a.s. 42324254 765/15 - servis výtahu 5/15 Ústí n.L. 2 034,10 Kč
765/15 - servis výtahu 5/15 Ústí n.L.
02.06.2015 DIEG Consulting s.r.o. 28428676 766/15 - ostraha, PCO, úklid 5/15 Plzeň 38 132,00 Kč
766/15 - ostraha, PCO, úklid 5/15 Plzeň
02.06.2015 RTS 25533843 767/15 - převod rozpočtů 1 452,00 Kč
767/15 - převod rozpočtů
02.06.2015 Lederer s.r.o. 25460871 768/15 - úklid 5/15 Ústí n.L. 13 198,70 Kč
768/15 - úklid 5/15 Ústí n.L.