Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.06.2015 Veronika Klímová 11266929 821/15 - ubytování 1 350,10 Kč
821/15 - ubytování
09.06.2015 D & D SECURITY, a.s. 28664752 822/15 - přiřazení nových kódů 545,00 Kč
822/15 - přiřazení nových kódů
09.06.2015 KONICA MINOLTA spol. s r.o. 00176150 823/15 - havarijní oprava multifunkční tiskárny 877,30 Kč
823/15 - havarijní oprava multifunkční tiskárny
09.06.2015 Pody print s.r.o. 29155207 80915 - tonery, baterie 41 189,61 Kč
80915 - tonery, baterie
09.06.2015 Pody print s.r.o. 29155207 817/15 - tonery, ICT potřeby 43 322,84 Kč
817/15 - tonery, ICT potřeby
09.06.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 824/15 - telefony 11 999,85 Kč
824/15 - telefony
09.06.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 834/15 - os. certifikát (Mgr. Podešvová) 396,00 Kč
834/15 - os. certifikát (Mgr. Podešvová)
09.06.2015 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 835/15 - praní prádla 5/15 1 439,00 Kč
835/15 - praní prádla 5/15
08.06.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 832/15 - poštovné 5/15 ústředí 10 096,00 Kč
832/15 - poštovné 5/15 ústředí
08.06.2015 Univerzální zasilatelství a.s. 15887812 833/15 - svoz test. materiálů TIMSS 2015 akce 2 37 142,20 Kč
833/15 - svoz test. materiálů TIMSS 2015 akce 2