Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.12.2016 Electro World s. r. o. 26488361 2054/16 - (k ZAL 85/16) nákup mikrovl. trouby SČ 2 390,00 Kč
2054/16 - (k ZAL 85/16) nákup mikrovl. trouby SČ
12.12.2016 Fakultní nemocnice u sv. Anny 00159816 2055/16 - preventivní prohlídky Brno 1 530,00 Kč
2055/16 - preventivní prohlídky Brno
12.12.2016 ROGER - security, a.s. 25473476 2056/16 - ostraha objektu 11/16 Ústí n. L. 1 210,00 Kč
2056/16 - ostraha objektu 11/16 Ústí n. L.
12.12.2016 WEBER, v.o.s. 25030540 2057/16 - revize EZS a EPS 2.pol./16 Ústí n.L. 7 356,80 Kč
2057/16 - revize EZS a EPS 2.pol./16 Ústí n.L.
12.12.2016 PROFI AUTO SERVIS s.r.o. 24789488 2058/16 - práce na AUS 1AZ 6473 193,60 Kč
2058/16 - práce na AUS 1AZ 6473
12.12.2016 Česká pošta, s.p. 47114983 2059/16 - zákaznické jízdy 11/16 3 811,50 Kč
2059/16 - zákaznické jízdy 11/16
12.12.2016 Česká pošta, s.p. 47114983 2060/16 - poštovné 11/16 12 665,00 Kč
2060/16 - poštovné 11/16
12.12.2016 Restaurace Kamenný stůl 60197561 2061/16 - občerstvení -25.výročí založení ČŠI 37 500,00 Kč
2061/16 - občerstvení -25.výročí založení ČŠI
12.12.2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 2062/16 - vyúčtování el. energie 11/16 Brno 18 991,00 Kč
2062/16 - vyúčtování el. energie 11/16 Brno
12.12.2016 Střední průmyslová škola 69457930 2063/16 - práce na AUS 3AE 4951 Plzeň 4 371,00 Kč
2063/16 - práce na AUS 3AE 4951 Plzeň