Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.11.2023 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1696/23 Internetové služby 11/23 G 4 837,58 Kč
1696/23 Internetové služby 11/23 G
02.11.2023 Stanislav Houdek 73554723 1698/23 k ZAL 54/23 Lůžkoviny, polštáře, peřiny, o 21 942,00 Kč
1698/23 k ZAL 54/23 Lůžkoviny, polštáře, peřiny, o
02.11.2023 NTT DATA Business Solutions a.s. 26718537 1699/23 Provoz InspIS Služba 1, 2 10/23 544 500,00 Kč
1699/23 Provoz InspIS Služba 1, 2 10/23
02.11.2023 SŠ a MŠ Liberec p.o. 00671274 1700/23 Škodní událost: AUS 4AJ 8909 - výměna zrcá 9 155,00 Kč
1700/23 Škodní událost: AUS 4AJ 8909 - výměna zrcá
02.11.2023 SŠ a MŠ Liberec p.o. 00671274 1701/23 Servis AUS 4AJ 8909 - roční, výměna pneu 3 426,00 Kč
1701/23 Servis AUS 4AJ 8909 - roční, výměna pneu
02.11.2023 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 1702/23 Oprava výtahu - havarijní stav L 5 840,67 Kč
1702/23 Oprava výtahu - havarijní stav L
02.11.2023 Klamnet, s.r.o. 29371465 1703/23 Servis PZTS 10/23 M 2 420,00 Kč
1703/23 Servis PZTS 10/23 M
02.11.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1718/23 Stravenky (276 ks) 10/23 H 27 600,00 Kč
1718/23 Stravenky (276 ks) 10/23 H
02.11.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1686/23 Stravenky (543 ks) 10/23 S 54 300,00 Kč
1686/23 Stravenky (543 ks) 10/23 S
02.11.2023 ANAG, spol. s r. o. 25354671 1697/23 k ZAL 56/23 Předpl.: Prakt. personal. 2024 1 080,00 Kč
1697/23 k ZAL 56/23 Předpl.: Prakt. personal. 2024