Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.02.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 150/24 Telefony 1/24 K 2 752,75 Kč
150/24 Telefony 1/24 K
07.02.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 151/24 Telefony 1/24 Z 719,95 Kč
151/24 Telefony 1/24 Z
07.02.2024 Pražské služby, a.s. 60194120 152/24 Svoz odpadu 1Q/24 G 18 470,81 Kč
152/24 Svoz odpadu 1Q/24 G
07.02.2024 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 154/24 Praní prádla 01/24 G, A, S 3 697,00 Kč
154/24 Praní prádla 01/24 G, A, S
07.02.2024 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 155/24 Kancelářské potřeby 1Q/24 G 6 231,02 Kč
155/24 Kancelářské potřeby 1Q/24 G
07.02.2024 GREMO s.r.o. 61326267 156/24 Servis výměníku 1/24 U 1 452,00 Kč
156/24 Servis výměníku 1/24 U
07.02.2024 LENIA spol. s r. o. 41186176 157/24 Oprava PZTS - výměna akumulátoru G 2 229,00 Kč
157/24 Oprava PZTS - výměna akumulátoru G
07.02.2024 LENIA spol. s r. o. 41186176 158/24 Revize PZTS - roční G 17 225,56 Kč
158/24 Revize PZTS - roční G
07.02.2024 GORDIC spol. s r.o. 47903783 159/24 Elektronické pečetění 1/24 G 8 370,18 Kč
159/24 Elektronické pečetění 1/24 G
07.02.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 136/24 Mobilní telefony 1/24 88 439,96 Kč
136/24 Mobilní telefony 1/24