Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.04.2016 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 540/16 - servis kotelny 4-6/16 ústředí 14 516,98 Kč
540/16 - servis kotelny 4-6/16 ústředí
11.04.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 541/16 - telefony 3/16 2 454,36 Kč
541/16 - telefony 3/16
11.04.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 542/16 - telefony 3/16 7 536,70 Kč
542/16 - telefony 3/16
11.04.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 543/16 - telefony 3/16 2 520,21 Kč
543/16 - telefony 3/16
11.04.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 544/16 - telefony 3/16 2 486,84 Kč
544/16 - telefony 3/16
11.04.2016 LENIA,s.r.o. 41186176 546/16 - revize systému 3/16 8 440,23 Kč
546/16 - revize systému 3/16
11.04.2016 NIDV 45768455 547/16 - el. energie vyúčt. 17.3.15-16.3.16 JI 4 015,00 Kč
547/16 - el. energie vyúčt. 17.3.15-16.3.16 JI
11.04.2016 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 548/16 - teplo vyúčt. 03/16 Ústí n.L. 5 233,00 Kč
548/16 - teplo vyúčt. 03/16 Ústí n.L.
11.04.2016 Pavel Duchek 64876373 549/16 - servis vysávací jednotky 4/16 9 222,70 Kč
549/16 - servis vysávací jednotky 4/16
11.04.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 550/16 - telefony 3/16 2 911,64 Kč
550/16 - telefony 3/16