Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.11.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1794/23 El. energie 9/23 T3 1 749,26 Kč
1794/23 El. energie 9/23 T3
14.11.2023 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 1795/23 Servis AUS - 7x přezutí pneu, uskladnění 7 199,50 Kč
1795/23 Servis AUS - 7x přezutí pneu, uskladnění
14.11.2023 PROFES GROUP s.r.o. 60732181 1797/23 k ZAL 61/23 Vrchní frézka a Aku rázový uta 10 336,00 Kč
1797/23 k ZAL 61/23 Vrchní frézka a Aku rázový uta
14.11.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 1798/23 Poštovní služby 10/23 G + regiony 13 454,00 Kč
1798/23 Poštovní služby 10/23 G + regiony
14.11.2023 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1799/23 Teplo ÚT 10/23 A 46 879,97 Kč
1799/23 Teplo ÚT 10/23 A
14.11.2023 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1800/23 Teplo TV 10/23 A 33 881,76 Kč
1800/23 Teplo TV 10/23 A
14.11.2023 Direct auto Praha, s.r.o. 25114719 1801/23 Servis AUS 2AA 3213 - výměna pružiny 9 108,64 Kč
1801/23 Servis AUS 2AA 3213 - výměna pružiny
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1802/23 Kancelářské potřeby 4./23 G 17 807,09 Kč
1802/23 Kancelářské potřeby 4./23 G
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1803/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 M 1 234,20 Kč
1803/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 M
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1804/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 Z 990,99 Kč
1804/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 Z