Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.11.2023 Služba, výrobní družstvo 00028819 1820/23 Revize PZTS 2.pol./23 C 1 633,50 Kč
1820/23 Revize PZTS 2.pol./23 C
15.11.2023 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1817/23 Korektury_TZ_Další cizí jazyk 5 160,00 Kč
1817/23 Korektury_TZ_Další cizí jazyk
15.11.2023 OLFIN Car s.r.o. 60913312 1821/23 Servis AUS 7AH 0089 - přezutí a usklad. pn 1 757,94 Kč
1821/23 Servis AUS 7AH 0089 - přezutí a usklad. pn
15.11.2023 ART-REPROFAX, spol. s r.o. 40766357 1822/23 Opr. tiskárny - Konica Minolta Bizhub C224 1 500,40 Kč
1822/23 Opr. tiskárny - Konica Minolta Bizhub C224
14.11.2023 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 1788/23 Škodní událost AUS 5AB 4047 - čelní sklo 9 205,68 Kč
1788/23 Škodní událost AUS 5AB 4047 - čelní sklo
14.11.2023 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 1789/23 Zimní pneumatiky na AUS 2AN 4709 5 956,00 Kč
1789/23 Zimní pneumatiky na AUS 2AN 4709
14.11.2023 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 1790/23 Servis AUS 2AN 4709 - přezutí pneu 1 125,00 Kč
1790/23 Servis AUS 2AN 4709 - přezutí pneu
14.11.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1791/23 Toaletní papír (50bal.) G 2 661,40 Kč
1791/23 Toaletní papír (50bal.) G
14.11.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 1792/23 Zákaznické jízdy 10/23 G 5 687,00 Kč
1792/23 Zákaznické jízdy 10/23 G
14.11.2023 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 1793/23 Teplo 10/23 U 8 381,58 Kč
1793/23 Teplo 10/23 U