Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.12.2024 Quantcom, a.s. 28175492 1769/24 Internet 11/24 A 8 100,95 Kč
1769/24 Internet 11/24 A
02.12.2024 Biskupství královéhradecké 00445134 1765/24 Telefon 11/24 E 881,05 Kč
1765/24 Telefon 11/24 E
02.12.2024 Technické služby města 25826603 1767/24 Svoz odpadu 11/24 M 2 055,48 Kč
1767/24 Svoz odpadu 11/24 M
02.12.2024 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1763/24 Služby k nájmu, vzduchotechnika 12/24 B 72 400,00 Kč
1763/24 Služby k nájmu, vzduchotechnika 12/24 B
29.11.2024 ALBECO spol. s r.o. 18384048 1750/24 Výměna hasicích přístrojů L 10 829,50 Kč
1750/24 Výměna hasicích přístrojů L
29.11.2024 David Cícha 45463191 1749/24 Grafické zpracování VZ ČŠI 23/24 215 864,00 Kč
1749/24 Grafické zpracování VZ ČŠI 23/24
29.11.2024 Radek Jindrák 74910272 1746/24 Čištění žlabů a svodů L 12 947,00 Kč
1746/24 Čištění žlabů a svodů L
29.11.2024 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1748/24 Občerstvení: 28.11.24 seminář pro ŠI 3 445,00 Kč
1748/24 Občerstvení: 28.11.24 seminář pro ŠI
29.11.2024 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1747/24 Občerstvení: 26.-27.11.24 seminář pro ŠI 4 780,00 Kč
1747/24 Občerstvení: 26.-27.11.24 seminář pro ŠI
28.11.2024 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1744/24 Korektury TZ Digitální kompetence 11 040,00 Kč
1744/24 Korektury TZ Digitální kompetence