Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.04.2017 SAKO Brno, a.s. 60713470 463/17 svoz odpadu 1-3/17 Brno 7 534,10 Kč
463/17 svoz odpadu 1-3/17 Brno
05.04.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 465/17 servis plyn. kotelny 4-6/17 ústředí 14 589,58 Kč
465/17 servis plyn. kotelny 4-6/17 ústředí
05.04.2017 Pražské vodovody a 25656635 469/17 srážková voda 1-3/17 ústředí 11 884,00 Kč
469/17 srážková voda 1-3/17 ústředí
05.04.2017 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 474/17 telefony 3/17 Jihlava 2 394,21 Kč
474/17 telefony 3/17 Jihlava
05.04.2017 Autoservis Bačík 25312227 461/17 práce na AUS 1AZ 1414 4/17 Zlín 5 781,00 Kč
461/17 práce na AUS 1AZ 1414 4/17 Zlín
05.04.2017 Autoservis Bačík 25312227 462/17 práce na AUS 3AU 9442 4/17 Zlín 3 093,00 Kč
462/17 práce na AUS 3AU 9442 4/17 Zlín
05.04.2017 JABLOTRON SECURITY A.S. 28501861 467/17 ostraha objektu - PCO 3/17 Praha 6 1 506,00 Kč
467/17 ostraha objektu - PCO 3/17 Praha 6
04.04.2017 OTIDEA a.s. 27142442 456/17 (k ZAL) sem. Veřejné zakázky NEN 6.4.17 3os 13 974,00 Kč
456/17 (k ZAL) sem. Veřejné zakázky NEN 6.4.17 3os
04.04.2017 Technické služby města Nového 00417688 457/17 svoz odpadu 1-3/17 Nový Jičín 559,00 Kč
457/17 svoz odpadu 1-3/17 Nový Jičín
04.04.2017 itelligence, a. s. 26718537 458/17 provoz InspIS 3/17, služba 1, 2 524 299,06 Kč
458/17 provoz InspIS 3/17, služba 1, 2