Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.01.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 70/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T119096 1 284,00 Kč
70/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T119096
23.01.2018 Real centrum Cars, s.r.o. 62243527 63/18 práce na AUS 1AJ 1880 U 8 898,00 Kč
63/18 práce na AUS 1AJ 1880 U
23.01.2018 BRUDRA s.r.o. 48110841 64/18 pracovní oděvy G 932,00 Kč
64/18 pracovní oděvy G
22.01.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 60/18 tonery 4Q/17 G 10 042,64 Kč
60/18 tonery 4Q/17 G
22.01.2018 Kärcher spol.s.r.o 48535761 61/18 příslušenství k vysavačům Karcher G 6 175,00 Kč
61/18 příslušenství k vysavačům Karcher G
22.01.2018 NH Car, s.r.o. 25114719 62/18 práce na AUS 4AJ 9497 G 2 932,00 Kč
62/18 práce na AUS 4AJ 9497 G
18.01.2018 J & K service bezpečnostní 27135586 49/18 převoz peněžní hotovosti 1/18 G 477,35 Kč
49/18 převoz peněžní hotovosti 1/18 G
18.01.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 50/18 úklid spol. prostor 12/17 T3 699,20 Kč
50/18 úklid spol. prostor 12/17 T3
18.01.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 51/18 servis výtahu 12/17 T3 340,74 Kč
51/18 servis výtahu 12/17 T3
18.01.2018 Konica Minolta Business 00176150 52/18 servis tiskárny Bizhub C220 S 1 149,50 Kč
52/18 servis tiskárny Bizhub C220 S