Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.01.2018 Josef Kovář 02546931 71/18 oprava kávovaru B 2 940,00 Kč
71/18 oprava kávovaru B
25.01.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 73/18 stravenky (310 ks) 1/18 C 25 009,33 Kč
73/18 stravenky (310 ks) 1/18 C
25.01.2018 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 74/18 praní prádla B 2 568,00 Kč
74/18 praní prádla B
25.01.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 72/18 stravenky (1850 ks) 1/18 G 148 954,69 Kč
72/18 stravenky (1850 ks) 1/18 G
25.01.2018 Tuebor, s. r. o. Plzeň 75/18 servis EZS P 1 240,00 Kč
75/18 servis EZS P
24.01.2018 Espresso Professional s.r.o. 65/18 oprava kávovaru G 2 808,00 Kč
65/18 oprava kávovaru G
24.01.2018 VARIMA a.s. 47309725 66/18 oprava svítidla L 2 866,50 Kč
66/18 oprava svítidla L
24.01.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 67/18 tonery 4.Q/17 G 2 355,51 Kč
67/18 tonery 4.Q/17 G
24.01.2018 Městské služby Ústí nad 71238301 68/18 nájem park. míst 1-3/18 U 11 362,00 Kč
68/18 nájem park. míst 1-3/18 U
24.01.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 69/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T118154 22 385,00 Kč
69/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T118154