Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.03.2018 BOVA Polygon 11213175 302/18 Školení: Zadávání veřejných zakázek-Biľová 2 690,00 Kč
302/18 Školení: Zadávání veřejných zakázek-Biľová
05.03.2018 Technické služby města 25826603 303/18 svoz odpadu 2/18 M 1 141,00 Kč
303/18 svoz odpadu 2/18 M
05.03.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 304/18 časová razítka (1883 ks) 2/18 G 3 218,12 Kč
304/18 časová razítka (1883 ks) 2/18 G
05.03.2018 EMPECOM, s.r.o. 25837516 305/18 internet 3/18 M 3 267,00 Kč
305/18 internet 3/18 M
05.03.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 306/18 užívání nebyt. prostor 1/18 J2 2 846,03 Kč
306/18 užívání nebyt. prostor 1/18 J2
05.03.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 307/18 užívání nebyt.prostor - garáže 1/18 J2 1 111,77 Kč
307/18 užívání nebyt.prostor - garáže 1/18 J2
05.03.2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 308/18 telefony 2/18 J 1 335,32 Kč
308/18 telefony 2/18 J
05.03.2018 SIDA s.r.o. 60697148 317/18 kancelářské potřeby 1.Q/18 B 10 912,01 Kč
317/18 kancelářské potřeby 1.Q/18 B
05.03.2018 SIDA s.r.o. 60697148 320/18 kancelářské potřeby 1.Q/18 P 4 473,62 Kč
320/18 kancelářské potřeby 1.Q/18 P
05.03.2018 SIDA s.r.o. 60697148 315/18 kancelářské potřeby 1.Q/18 M 18 094,92 Kč
315/18 kancelářské potřeby 1.Q/18 M