Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.05.2017 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 739/17 oprava výtahu 5/17 5 506,00 Kč
739/17 oprava výtahu 5/17
17.05.2017 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 740/17 servis výtahu 1.Q/17 ústředí 4 574,00 Kč
740/17 servis výtahu 1.Q/17 ústředí
17.05.2017 Družstvo lékařů 25374273 741/17 prevent.prohlídky (3 osoby) 4/17 Ostrava 750,00 Kč
741/17 prevent.prohlídky (3 osoby) 4/17 Ostrava
16.05.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 736/17 el. energie vyúčt. 27.1.-28.3.17 Domažlice 1 031,00 Kč
736/17 el. energie vyúčt. 27.1.-28.3.17 Domažlice
16.05.2017 Veronika Klímová 11266929 738/17 ubytování IČ 9-11.5.17 (2 osoby) Ústí n. L. 2 700,00 Kč
738/17 ubytování IČ 9-11.5.17 (2 osoby) Ústí n. L.
16.05.2017 Česká pošta, s.p. 47114983 737/17 zákaznické jízdy 4/17 3 811,50 Kč
737/17 zákaznické jízdy 4/17
15.05.2017 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 728/17 teplo v TV 4/17 Praha 6 13 592,52 Kč
728/17 teplo v TV 4/17 Praha 6
15.05.2017 ABCD Služby školám s.r.o. 62244892 729/17 oprava židle 5/17 Liberec 827,00 Kč
729/17 oprava židle 5/17 Liberec
15.05.2017 OTIDEA a.s. 27142442 733/17 sem. VZ NEN Ing. Čejková 15.5.17 4 356,00 Kč
733/17 sem. VZ NEN Ing. Čejková 15.5.17
15.05.2017 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 734/17 práce na AUS 3AE 2576 5/17 Zlín 30 675,00 Kč
734/17 práce na AUS 3AE 2576 5/17 Zlín