Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.06.2018 A A A - Záchranná technická 25077422 844/18 Oprava osvětlení S 8 985,00 Kč
844/18 Oprava osvětlení S
01.06.2018 A A A - Záchranná technická 25077422 845/18 Oprava osvětlení - kancelář 109, budova C S 2 532,00 Kč
845/18 Oprava osvětlení - kancelář 109, budova C S
01.06.2018 A A A - Záchranná technická 25077422 846/18 Osoušeče rukou, montáž, revize 2x 25 812,00 Kč
846/18 Osoušeče rukou, montáž, revize 2x
01.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 847/18 Stravenky (488 ks) 5/18 S 39 335,48 Kč
847/18 Stravenky (488 ks) 5/18 S
01.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 848/18 Stravenky (200 ks) 5/18 H 16 096,80 Kč
848/18 Stravenky (200 ks) 5/18 H
01.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 849/18 Užívání nebyt. prostor (kanceláře) 4/18 H2 1 619,74 Kč
849/18 Užívání nebyt. prostor (kanceláře) 4/18 H2
01.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 850/18 Užívání nebyt. prostor (garáže) 4/18 J2 636,64 Kč
850/18 Užívání nebyt. prostor (garáže) 4/18 J2
01.06.2018 ENERGO Velký Beranov, s.r.o. 28340337 851/18 Revize el. spotřebičů a prodluž. kabelů J 8 590,00 Kč
851/18 Revize el. spotřebičů a prodluž. kabelů J
01.06.2018 Jiří Jerman 40026647 852/18 Oprava nefunkčních datových rozvodů A 15 628,00 Kč
852/18 Oprava nefunkčních datových rozvodů A
01.06.2018 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 853/18 Servisní oprava AUS 2AN 5048 K 14 099,00 Kč
853/18 Servisní oprava AUS 2AN 5048 K