Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.06.2018 JASPA s.r.o. 26845725 869/18 Úklid 5/18 T4 2 166,00 Kč
869/18 Úklid 5/18 T4
04.06.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 871/18 El. energie vyúčt. 25.5.17-25.5.18 G 574,00 Kč
871/18 El. energie vyúčt. 25.5.17-25.5.18 G
04.06.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 872/18 El. energie vyúčt. 25.5.17-25.5.18 G 608,00 Kč
872/18 El. energie vyúčt. 25.5.17-25.5.18 G
04.06.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 873/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 B 13 213,00 Kč
873/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 B
04.06.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 873/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 U 13 085,00 Kč
873/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 U
04.06.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 875/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 T 2 536,00 Kč
875/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 T
04.06.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 876/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 E 601,00 Kč
876/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 E
04.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 877/18 Stravenky (422 ks) 5/18 A 34 023,54 Kč
877/18 Stravenky (422 ks) 5/18 A
04.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 878/18 Stravenky (252 ks) 5/18 L 20 341,26 Kč
878/18 Stravenky (252 ks) 5/18 L
04.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 879/18 Stravenky (211 ks) 5/18 E 17 041,41 Kč
879/18 Stravenky (211 ks) 5/18 E