Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.01.2018 Tuebor, s. r. o. Plzeň 75/18 servis EZS P 1 240,00 Kč
75/18 servis EZS P
24.01.2018 Espresso Professional s.r.o. 65/18 oprava kávovaru G 2 808,00 Kč
65/18 oprava kávovaru G
24.01.2018 VARIMA a.s. 47309725 66/18 oprava svítidla L 2 866,50 Kč
66/18 oprava svítidla L
24.01.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 67/18 tonery 4.Q/17 G 2 355,51 Kč
67/18 tonery 4.Q/17 G
24.01.2018 Městské služby Ústí nad 71238301 68/18 nájem park. míst 1-3/18 U 11 362,00 Kč
68/18 nájem park. míst 1-3/18 U
24.01.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 69/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T118154 22 385,00 Kč
69/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T118154
24.01.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 70/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T119096 1 284,00 Kč
70/18 el. energie 7.1.17-10.1.18 A: T119096
23.01.2018 Real centrum Cars, s.r.o. 62243527 63/18 práce na AUS 1AJ 1880 U 8 898,00 Kč
63/18 práce na AUS 1AJ 1880 U
23.01.2018 BRUDRA s.r.o. 48110841 64/18 pracovní oděvy G 932,00 Kč
64/18 pracovní oděvy G
22.01.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 60/18 tonery 4Q/17 G 10 042,64 Kč
60/18 tonery 4Q/17 G