Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.01.2018 EMPECOM, s.r.o. 25837516 41/18 internet 1/18 M 3 267,00 Kč
41/18 internet 1/18 M
11.01.2018 RENOMIA, a.s. 48391301 37/18 pojištění vozidel 1.1.-30.6.2018 377 857,00 Kč
37/18 pojištění vozidel 1.1.-30.6.2018
11.01.2018 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 38/18 práce na AUS 1AJ 0231 S 8 619,51 Kč
38/18 práce na AUS 1AJ 0231 S
11.01.2018 Sára servis s.r.o. 26315491 40/18 oprava EZS K 3 107,00 Kč
40/18 oprava EZS K
11.01.2018 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 39/18 servis kotelny 01-03/18 G 14 939,87 Kč
39/18 servis kotelny 01-03/18 G
10.01.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 21/18 telefony 12/17 U 5 177,57 Kč
21/18 telefony 12/17 U
10.01.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 22/18 telefony 12/18 H 2 423,87 Kč
22/18 telefony 12/18 H
10.01.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 23/18 telefony 12/18 M 2 670,12 Kč
23/18 telefony 12/18 M
10.01.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 24/18 telefony 12/18 B 1 201,89 Kč
24/18 telefony 12/18 B
10.01.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 25/18 telefony 12/17 J 1 444,74 Kč
25/18 telefony 12/17 J