Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.03.2018 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 310/18 svoz odpadu 2/18 P 472,00 Kč
310/18 svoz odpadu 2/18 P
06.03.2018 Petr Jeník 45076596 311/18 Servisní oprava AUS 2AN 7837 3/18 S 300,00 Kč
311/18 Servisní oprava AUS 2AN 7837 3/18 S
05.03.2018 CCS Česká společnost pro plate 27916693 298/18 CCS 2/18 261 115,52 Kč
298/18 CCS 2/18
05.03.2018 ROGER - security, a.s. 25473476 299/18 ostraha objektu 2/18 U 1 210,00 Kč
299/18 ostraha objektu 2/18 U
05.03.2018 Služba, výrobní družstvo 00028819 300/18 ostraha objektu - PCO 2/18 C 1 286,00 Kč
300/18 ostraha objektu - PCO 2/18 C
05.03.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 301/18 nájem nebyt.prostor 2/18 E 75 657,00 Kč
301/18 nájem nebyt.prostor 2/18 E
05.03.2018 BOVA Polygon 11213175 302/18 Školení: Zadávání veřejných zakázek-Biľová 2 690,00 Kč
302/18 Školení: Zadávání veřejných zakázek-Biľová
05.03.2018 Technické služby města 25826603 303/18 svoz odpadu 2/18 M 1 141,00 Kč
303/18 svoz odpadu 2/18 M
05.03.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 304/18 časová razítka (1883 ks) 2/18 G 3 218,12 Kč
304/18 časová razítka (1883 ks) 2/18 G
05.03.2018 EMPECOM, s.r.o. 25837516 305/18 internet 3/18 M 3 267,00 Kč
305/18 internet 3/18 M