Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.03.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 368/18 servis výtahu 2/18 T3 340,74 Kč
368/18 servis výtahu 2/18 T3
12.03.2018 Studio W, s. r. o. 60490306 338/18 (k ZAL 17/18) školení: Ochr.os.údajů 2os. 5 566,00 Kč
338/18 (k ZAL 17/18) školení: Ochr.os.údajů 2os.
12.03.2018 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 339/18 teplo v TV 2/18 A 14 025,15 Kč
339/18 teplo v TV 2/18 A
12.03.2018 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 340/18 teplo 2/18 A 73 402,77 Kč
340/18 teplo 2/18 A
12.03.2018 WSI s.r.o. 49245201 341/18 Dezinsekce švábi 3/18 A 3 146,00 Kč
341/18 Dezinsekce švábi 3/18 A
12.03.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 342/18 intranet 2/18 G 193 719,80 Kč
342/18 intranet 2/18 G
12.03.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 343/18 telefony 2/18 G 6 993,73 Kč
343/18 telefony 2/18 G
12.03.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 344/18 telefony 2/18 A 3 723,30 Kč
344/18 telefony 2/18 A
12.03.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 345/18 telefony 2/18 S5 1 201,89 Kč
345/18 telefony 2/18 S5
12.03.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 346/18 telefony 2/18 C 2 954,70 Kč
346/18 telefony 2/18 C