Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.03.2018 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 383/18 Servisní oprava AUS 3AE 2576 3/18 Z 11 067,00 Kč
383/18 Servisní oprava AUS 3AE 2576 3/18 Z
16.03.2018 MSV Liberec s.r.o. 61328952 384/18 Oprava výtahu v budově ČŠI 3/18 L 548,00 Kč
384/18 Oprava výtahu v budově ČŠI 3/18 L
15.03.2018 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 372/18 Publikace: Rozpočtová skladba 2018 G 400,00 Kč
372/18 Publikace: Rozpočtová skladba 2018 G
15.03.2018 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 373/18 Servisní oprava AUS 3AU 9395 3/18 Z 1 497,00 Kč
373/18 Servisní oprava AUS 3AU 9395 3/18 Z
15.03.2018 L E M E R s.r.o. 47284587 374/18 Servis nářadí 3/18 U 2 774,00 Kč
374/18 Servis nářadí 3/18 U
15.03.2018 Auto Matulka, s.r.o. 28047907 375/18 Servisní prohlídka AUS 2AN 7811 3/18 P 6 549,00 Kč
375/18 Servisní prohlídka AUS 2AN 7811 3/18 P
15.03.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 376/18 Elektrická energie 2/18 K 3 979,00 Kč
376/18 Elektrická energie 2/18 K
15.03.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 377/18 Osobní certifikát (2 osoby) G 792,00 Kč
377/18 Osobní certifikát (2 osoby) G
15.03.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 378/18 Zákaznické jízdy 2/18 G 3 811,50 Kč
378/18 Zákaznické jízdy 2/18 G
14.03.2018 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 369/18 servis výtahu 1.Q/18 L 4 574,00 Kč
369/18 servis výtahu 1.Q/18 L