Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.08.2018 Mechanika Teplice, družstvo 00556157 1432/18 Oprava kávovaru De Longhi U 1 679,00 Kč
1432/18 Oprava kávovaru De Longhi U
29.08.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1433/18 Stravenky (440 ks) 8/18 C 35 259,29 Kč
1433/18 Stravenky (440 ks) 8/18 C
29.08.2018 ČAK Pardubice, s.r.o. 64826341 1435/18 Oprava tiskárny E 14 605,00 Kč
1435/18 Oprava tiskárny E
29.08.2018 IS HANKA s.r.o. 29010489 1431/18 Malování a oprava omítek 1.etapa S 64 130,00 Kč
1431/18 Malování a oprava omítek 1.etapa S
29.08.2018 Jana Poledníková 74688774 1436/18 Úklid 8/18 T 12 000,00 Kč
1436/18 Úklid 8/18 T
28.08.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 1424/18 Úklid spol. prostor 7/18 T3 699,20 Kč
1424/18 Úklid spol. prostor 7/18 T3
28.08.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1426/18 Ostraha objektu 7/18 U2 918,47 Kč
1426/18 Ostraha objektu 7/18 U2
28.08.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1427/18 Telefony 7/18 U2 343,54 Kč
1427/18 Telefony 7/18 U2
28.08.2018 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 1428/18 Praní prádla 8/18 G, A 1 174,00 Kč
1428/18 Praní prádla 8/18 G, A
28.08.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1429/18 ICT potřeby 2.Q/18 Z 2 018,06 Kč
1429/18 ICT potřeby 2.Q/18 Z