Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.06.2019 Petr Rys 68204582 1076/19 Pneu na AUS 2AP 4235 (4ks) G 7 788,00 Kč
1076/19 Pneu na AUS 2AP 4235 (4ks) G
06.06.2019 Michal Macháček 05667992 1069/19 Oprava - výměna 4ks svítidel nouzového osv 4 750,00 Kč
1069/19 Oprava - výměna 4ks svítidel nouzového osv
06.06.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1070/19 Telefony 05/19 G 6 803,42 Kč
1070/19 Telefony 05/19 G
06.06.2019 KPstar s.r.o. 01813242 1032/19 Desinsekce ubytovny G 48 000,00 Kč
1032/19 Desinsekce ubytovny G
06.06.2019 DeCe COMPUTERS s.r.o. 44567626 1012/19 Oprava: Tiskárna Dell 2335cn 3 037,00 Kč
1012/19 Oprava: Tiskárna Dell 2335cn
06.06.2019 Newton Media, a.s. 28168356 1051/19 Monitoring médií 05/19 G 8 954,00 Kč
1051/19 Monitoring médií 05/19 G
06.06.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1054/19 Telefony 05/19 B2 598,95 Kč
1054/19 Telefony 05/19 B2
06.06.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1055/19 Telefony 05/19 U1, U2 3 411,96 Kč
1055/19 Telefony 05/19 U1, U2
06.06.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1056/19 Telefony 05/19 M 2 753,23 Kč
1056/19 Telefony 05/19 M
06.06.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1057/19 Telefony 05/19 K 2 808,89 Kč
1057/19 Telefony 05/19 K