Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
19.09.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1594/18 Elektrospotřebiče III. E 10 217,24 Kč
1594/18 Elektrospotřebiče III. E
19.09.2018 VODÁRNA PLZEŇ a.s. 25205625 1586/18 Vodné, srážky 16.9.17-13.9.18 P 7 972,00 Kč
1586/18 Vodné, srážky 16.9.17-13.9.18 P
19.09.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1590/18 Elektrospotřebiče III. P 10 217,24 Kč
1590/18 Elektrospotřebiče III. P
19.09.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1595/18 Elektrospotřebiče III. Brno 10 217,24 Kč
1595/18 Elektrospotřebiče III. Brno
18.09.2018 WEBER, v.o.s. 25030540 1572/18 Oprava EZS U 1 773,86 Kč
1572/18 Oprava EZS U
18.09.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1573/18 El. energie 8/18 B 19 155,00 Kč
1573/18 El. energie 8/18 B
18.09.2018 Pražské vodovody a 25656635 1574/18 Vyúčt. vodné 15.9.17-4.9.18 A 2 386,00 Kč
1574/18 Vyúčt. vodné 15.9.17-4.9.18 A
18.09.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 1575/18 Zákaznické jízdy 8/18 G 3 811,50 Kč
1575/18 Zákaznické jízdy 8/18 G
18.09.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 1576/18 Kvalifikovaný osobní certifikát 4 osoby G 1 584,00 Kč
1576/18 Kvalifikovaný osobní certifikát 4 osoby G
18.09.2018 CCS Česká společnost pro plate 27916693 1577/18 Obnova CCS karet 9/18 G (3ks) 726,00 Kč
1577/18 Obnova CCS karet 9/18 G (3ks)