Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.09.2018 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 1613/18 Servis výtahu 3.Q/18 M 5 031,00 Kč
1613/18 Servis výtahu 3.Q/18 M
20.09.2018 copy&media s.r.o. 06102131 1596/18 ICT potřeby 3.Q/18 S 11 532,51 Kč
1596/18 ICT potřeby 3.Q/18 S
20.09.2018 copy&media s.r.o. 06102131 1597/18 ICT potřeby 3.Q/18 A 11 645,04 Kč
1597/18 ICT potřeby 3.Q/18 A
20.09.2018 copy&media s.r.o. 06102131 1598/18 ICT potřeby 3.Q/18 G 53 589,69 Kč
1598/18 ICT potřeby 3.Q/18 G
20.09.2018 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1599/18 Teplo TV 8/18 A 12 895,14 Kč
1599/18 Teplo TV 8/18 A
20.09.2018 Ing. Pavel Gurský 18749739 1600/18 Nářadí a vybavení dílny Z 16 333,00 Kč
1600/18 Nářadí a vybavení dílny Z
20.09.2018 Ministerstvo zemědělství 00020478 1601/18 Užívání nebytových prostor 8/18 Z 23 542,77 Kč
1601/18 Užívání nebytových prostor 8/18 Z
20.09.2018 COMPOS DISTRIBUTION s.r.o. 27199983 1602/18 Stolek pod projektor 2 ks G 2 687,00 Kč
1602/18 Stolek pod projektor 2 ks G
20.09.2018 ICS Identifikační systémy 43875742 1603/18 Baterie do čtečky M 1 444,00 Kč
1603/18 Baterie do čtečky M
19.09.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 1581/18 El. energie 8/18 T3 1 436,93 Kč
1581/18 El. energie 8/18 T3