Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.03.2021 GREMO s.r.o. 61326267 285/21 Servis výměníku 2/21 U 1 452,00 Kč
285/21 Servis výměníku 2/21 U
05.03.2021 SPEA Olomouc, s. r. o. 64086747 286/21 Vstupní zdr. prohlídka 2/21 (Mgr.Zedková) 350,00 Kč
286/21 Vstupní zdr. prohlídka 2/21 (Mgr.Zedková)
05.03.2021 Česká pošta, s.p. 47114983 287/21 Časová razítka (811 ks) 2/21 1 936,00 Kč
287/21 Časová razítka (811 ks) 2/21
05.03.2021 Technické služby města 25826603 288/21 Svoz odpadu 2/21 M 1 403,19 Kč
288/21 Svoz odpadu 2/21 M
05.03.2021 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 279/21 El. energie 2/21 M EAN:578093 11 096,85 Kč
279/21 El. energie 2/21 M EAN:578093
05.03.2021 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 280/21 El. energie 2/21 K 4 302,29 Kč
280/21 El. energie 2/21 K
05.03.2021 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 281/21 El. energie 2/21 M EAN:465232 41 015,27 Kč
281/21 El. energie 2/21 M EAN:465232
05.03.2021 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 282/21 El. energie 2/21 B 15 741,23 Kč
282/21 El. energie 2/21 B
05.03.2021 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 283/21 El. energie 2/21 U 10 802,76 Kč
283/21 El. energie 2/21 U
04.03.2021 EMPECOM, s.r.o. 25837516 276/21 Internet 3/21 M 3 267,00 Kč
276/21 Internet 3/21 M