Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.10.2018 Služba, výrobní družstvo 00028819 1735/18 Ostraha objektu 9/18 C 1 286,00 Kč
1735/18 Ostraha objektu 9/18 C
05.10.2018 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 1736/18 Servis kotelny 4.Q/18 G 14 939,87 Kč
1736/18 Servis kotelny 4.Q/18 G
04.10.2018 Pražské vodovody a 25656635 1682/18 Srážková voda 30.6.-27.9.18 G 11 912,00 Kč
1682/18 Srážková voda 30.6.-27.9.18 G
04.10.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1685/18 Ostraha objektu 8/18 U2 1 056,24 Kč
1685/18 Ostraha objektu 8/18 U2
04.10.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1686/18 Telefony 8/18 U2 335,97 Kč
1686/18 Telefony 8/18 U2
04.10.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 1691/18 Nájem nebyt. prostor, služby 10/18 E 75 657,00 Kč
1691/18 Nájem nebyt. prostor, služby 10/18 E
04.10.2018 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 1692/18 Prev. prohlídka Mgr. Šimek S 666,00 Kč
1692/18 Prev. prohlídka Mgr. Šimek S
04.10.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1684/18 Revize plyn. kotle U2 325,29 Kč
1684/18 Revize plyn. kotle U2
04.10.2018 JASPA s.r.o. 26845725 1687/18 Úklid 9/18 T4 2 166,00 Kč
1687/18 Úklid 9/18 T4
04.10.2018 Technické služby města 25826603 1688/18 Svoz odpadu 9/18 M 1 141,00 Kč
1688/18 Svoz odpadu 9/18 M