Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.10.2018 Pražské vodovody a 25656635 1715/18 Srážková voda 30.6.-27.9.18 A 9 821,00 Kč
1715/18 Srážková voda 30.6.-27.9.18 A
05.10.2018 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1716/18 Občerstvení 4.Q/18 B - mat 504,63 Kč
1716/18 Občerstvení 4.Q/18 B - mat
05.10.2018 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1717/18 Občerstvení 4.Q/18 B 2 394,76 Kč
1717/18 Občerstvení 4.Q/18 B
05.10.2018 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1718/18 Občerstvení 4.Q/18 U 2 373,16 Kč
1718/18 Občerstvení 4.Q/18 U
05.10.2018 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1719/18 Občerstvení 4.Q/18 U - mat. 100,93 Kč
1719/18 Občerstvení 4.Q/18 U - mat.
05.10.2018 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1720/18 Občerstvení 4.Q/18 H 1 720,76 Kč
1720/18 Občerstvení 4.Q/18 H
05.10.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1721/18 Mobilní internet 9/18 35 070,23 Kč
1721/18 Mobilní internet 9/18
05.10.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1722/18 Mobilní telefony 9/18 71 214,43 Kč
1722/18 Mobilní telefony 9/18
05.10.2018 T.S.BOHEMIA a.s. 62304381 1723/18 k Z 57/18 HDisk do NTB Samsung 2 816,00 Kč
1723/18 k Z 57/18 HDisk do NTB Samsung
05.10.2018 itelligence, a. s. 26718537 1724/18 Služba 1, 2 9/18 (k DBPS 40/18) 35 029,50 Kč
1724/18 Služba 1, 2 9/18 (k DBPS 40/18)