Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.11.2018 AUTO Hlaváček a.s. 65138180 2028/18 Servisní prohlídka AUS 4AJ 9496 M STK,ME 9 094,00 Kč
2028/18 Servisní prohlídka AUS 4AJ 9496 M STK,ME
08.11.2018 ANAG, spol. s r. o. 25354671 2029/18 k Z 58/18 Školení: Cest. náhrady Neumanová 2 390,00 Kč
2029/18 k Z 58/18 Školení: Cest. náhrady Neumanová
08.11.2018 GREMO s.r.o. 61326267 2030/18 Servis výměníku 10/18 U 1 452,00 Kč
2030/18 Servis výměníku 10/18 U
08.11.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 2031/18 Osobní certifikát 1 osoba 10/18 396,00 Kč
2031/18 Osobní certifikát 1 osoba 10/18
08.11.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 2032/18 Časová razítka 857 ks 10/18 1 936,00 Kč
2032/18 Časová razítka 857 ks 10/18
08.11.2018 SIDA s.r.o. 60697148 2033/18 Kancelářské potřeby 4.Q/18 G 34 271,00 Kč
2033/18 Kancelářské potřeby 4.Q/18 G
08.11.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 2034/18 Intranet 10/18 197 879,77 Kč
2034/18 Intranet 10/18
08.11.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 2035/18 Telefony 10/18 P 2 184,17 Kč
2035/18 Telefony 10/18 P
08.11.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 2036/18 Telefony 10/18 H4 729,63 Kč
2036/18 Telefony 10/18 H4
08.11.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 2037/18 Telefony 10/18 B 4 711,24 Kč
2037/18 Telefony 10/18 B