Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.04.2020 GREMO s.r.o. 61326267 571/20 Servis výměníku 3/20 U 1 452,00 Kč
571/20 Servis výměníku 3/20 U
15.04.2020 Krajská hygienická stanice 71009167 565/20 Servis výtahu 3/20 T3 418,18 Kč
565/20 Servis výtahu 3/20 T3
15.04.2020 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 566/20 Internet 4/20 A 6 534,00 Kč
566/20 Internet 4/20 A
15.04.2020 D & D SECURITY, a.s. 28664752 567/20 Ostraha - PCO 4/20 L 968,00 Kč
567/20 Ostraha - PCO 4/20 L
14.04.2020 Česká pošta, s.p. 47114983 562/20 Zákaznické jízdy 3/20 4 235,00 Kč
562/20 Zákaznické jízdy 3/20
14.04.2020 Kafka design s.r.o. 25605097 563/20 Grafický návrh na metodický web ČŠI 59 290,00 Kč
563/20 Grafický návrh na metodický web ČŠI
14.04.2020 NESS Czech s.r.o. 45786259 517/20 Uveř. formuláře VVZ - Dotisk VZ 2018/19 302,50 Kč
517/20 Uveř. formuláře VVZ - Dotisk VZ 2018/19
14.04.2020 Česká pošta, s.p. 47114983 587/20 Poštovní služby 3/20 G+regiony+KSH 35 244,00 Kč
587/20 Poštovní služby 3/20 G+regiony+KSH
09.04.2020 itelligence, a. s. 26718537 564/20 Úpravy nast. systémů InspIS DATA, HELPDESK 304 920,00 Kč
564/20 Úpravy nast. systémů InspIS DATA, HELPDESK
09.04.2020 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 553/20 El. energie 3/20 M EAN:465232 43 391,00 Kč
553/20 El. energie 3/20 M EAN:465232